為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控,提升管理效能,5月28日,集團(tuán)全面啟動(dòng)2025年度內(nèi)部審計(jì)工作。
本次審計(jì)由集團(tuán)內(nèi)控審計(jì)小組辦公室牽頭負(fù)責(zé),重點(diǎn)對(duì)各子公司基建項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、清算合規(guī)等重點(diǎn)領(lǐng)域開展全面監(jiān)督,核查程序合規(guī)性、資金使用效益和制度執(zhí)行情況。
內(nèi)部審計(jì)是集團(tuán)深化合規(guī)治理、提升精細(xì)化管理水平的重要舉措,集團(tuán)內(nèi)控審計(jì)小組辦公室將切實(shí)發(fā)揮“監(jiān)督、服務(wù)、增值”作用,強(qiáng)力推動(dòng)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為管理效能,完善審計(jì)監(jiān)督長效機(jī)制,為集團(tuán)穩(wěn)健發(fā)展筑牢防線。